目 录
一、随县残疾人就业服务所概况
(一)主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)人员编制情况
二、2021年部门预算说明
(一)收支预算及增减变化情况说明
(二)支出预算情况说明
(三)财政拨款收支预算情况说明
(四)一般公共预算支出情况说明
(五)一般公共预算基本支出及增减变化情况说明
(六)机关运行经费安排情况说明
(七)政府采购安排情况说明
(八)政府性基金预算情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
(十一)“三公”经费预算情况说明
三、随县残疾人就业服务所2021年政务公开表
(一)收支预算总表
(二)收入预算总表
(三)支出预算总表
(四)财政拨款收支预算总表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)政府性基金预算支出表
(八)财政拨款“三公”经费支出表
四、名词解释
一、随县残疾人就业服务所概况
(一)主要职能
部门主要职责:主要开展残疾人就业指导、职业培训和分散按比例安置残疾人就业工作;配合残联完成康复任务和其他业务;对残疾人进行康复医疗、教育、职业、社会等综合康复服务;宣传普及康复和残疾预防知识;开展残疾人特殊用品和辅助器具需求情况调查;适应残疾人事业发展需要,适时开发、拓展服务项目。
(二)部门预算单位构成
随县残疾人就业服务所属于自收自支事业单位。
(三)人员编制情况
随县残疾人就业服务所,自收自支编制2名。
二、2021年部门预算说明
(一)收支预算及增减变化情况说明
2021年,随县残疾人就业服务所收支总预算为26.94万元,其中:一般公共预算财政拨款24.94万元,单位往来收入2万元。
(二)支出预算情况说明
2021年支出预算26.94万元,即基本支出26.94万元。
(三)财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入预算数为24.94万元,即一般公共预算财政拨款收入24.94万元。
2021年财政拨款支出预算数为24.94万元。
(四)一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算安排支出26.94万元,主要用于单位运行及人员工资。
(五)一般公共预算基本支出及增减变化情况说明
2021年一般公共预算基本支出预算26.94万元,包括人员经费24.94万元,日常公用经费2万元。主要用于机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
(六)机关运行经费安排情况说明
2021年度预算日常公用支出2万元,主要包含办公费0.5万元,工会经费0.4万元,差旅费和维护费各0.3万元,水电费和接待费各0.2万元,邮电费0.1万元。
(七)政府采购安排情况说明
我所政府采购支出预算为0万元。
(八)国有资产占用情况说明
2021年,我所固定资产总额0万元。
(九)重点项目预算绩效情况说明
重点项目“残疾人两项补贴”从2019年7月开始由县民政局代发,2021年度,我所无重点项目预算。
(十)政府性基金预算情况说明
2021年,我所无政府性基金预算财政拨款。
(十一)“三公”经费预算情况及增减变化原因说明
2021年,财政拨款“三公”经费预算0万元。
其中:因公出国(境)费0万元,与上年无增减变化;
公务用车购置费0万元,与上年无增减变化。
三、随县残疾人就业服务所2021年政务公开表
四、名词解释:
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。